Informes de auditorías internas vigencia 2023
Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2022
Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de tránsito y demás usuarios
Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642
Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software
Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software y verificación del cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de la vigencia 2022
Informe de seguimiento No. 5. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, informe final denuncia Fiscal 326-2021
Informe de seguimiento No. 7. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali
Informe de seguimiento No. 7. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali
Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Interno para: Aud. N°39 evaluación políticas de desempeño institucional y Aud. N°40 evaluación política de gestión presupuestal
Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Interno para: Aud. N°39 evaluación políticas de desempeño institucional y Aud. N°40 evaluación política de gestión presupuestal