Organismos de la Alcaldía de Cali conocieron resultados de auditorías y seguimientos
Diferentes organismos de la Alcaldía de Cali asistieron a la socialización de resultados de las auditorías internas realizadas por el DACI.
- Durante la jornada, se dio conocer el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) 2024 y se realizaron recomendaciones a los organismos.
Santiago de Cali, 25 de marzo de 2025
Con la participación de diferentes organismos de la Alcaldía de Cali, el Departamento Administrativo de Control Interno (DACI) realizó la jornada de ‘Socialización de resultados de auditorías y seguimientos – 2024’, liderada por el subproceso Evaluación y Seguimiento.
Esta socialización tuvo por objetivo dar a conocer a la Entidad los resultados de las auditorías y seguimientos ejecutados y, de esta manera, realizar recomendaciones a los jefes de oficina de las unidades de Apoyo a la Gestión y a los delegados del Comité Técnico de Gestión (CTG) de cada organismo, en pro de la mejora continua.
Durante la actividad, se dio a conocer que el Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI), vigencia 2024, ejecutó actividades desde los cinco roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención; relación con entes externos de control; evaluación de riesgos y evaluación y seguimiento, obteniendo un cumplimiento del 99%.
De igual manera, se explicó a los asistentes el resultado de las diferentes auditorías de evaluación, Informes de Ley y seguimiento a planes de mejoramiento (internos y externos), realizados durante 2024.
Entre los temas abordados estuvo el rol que cumplen los delegados CTG y los jefes de Unidad de Apoyo, así como los cambios documentales y políticas de operación del proceso Control Interno a la Gestión.
Al mismo tiempo, se estableció un plazo para evidenciar la gestión de los organismos de la Alcaldía de Cali, frente a las recomendaciones preventivas realizadas por el subproceso Evaluación y Seguimiento, durante la vigencia 2024.
Al tiempo, se explicó la metodología de formulación del Plan Anual de Auditoría Interna (vigencia 2025) y los cambios en su estructura. Y se hicieron recomendaciones frente al proceso de auditoría interna de evaluación, a los seguimientos reglamentarios y planes de mejoramiento.
Para los interesados en conocer resultados de auditorías y seguimientos de 2024, se deja anexo el documento de presentación de esta jornada.
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Ximena Payán
Comunicaciones Departamento Administrativo de Control Interno
Fecha de publicación 25/03/2025
Última modificación 25/03/2025