Informes de auditorías internas vigencia 2020
Auditoria No.31 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 57 de la vigencia 2019 de Evaluación al cumplimiento de las disposiciones generales para la protección de datos personales.
Auditoria No.32 de Evaluación de la Implementación Dimensión de Talento Humano.
Auditoria No. 33 de Evaluación de la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación.
Auditoria No. 34 de Evaluación a la Política de Gobierno y Seguridad Digital.
Auditoria No. 35 de Evaluación de la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.
Auditoria No. 36 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 15 de la vigencia 2020 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; y de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mapa de Riesgos por Proc
Auditoría No. 37 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de CGR de Cumplimiento al Sistema General de Participaciones - SGP, Salud, Agua Potable, Propósito General, Alimentación Escolar y FONPET, vigencia 2017
Auditoría No. 39 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.
Auditoría No. 40 de Evaluación del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.
Auditoría No. 41 de Seguimiento a los planes de Mejoramiento de la Auditoria 38 de 2019 Evaluación a la Fiscalización de otros tributos: publicidad exterior visual, espectáculos públicos y espectáculos públicos del deporte, delineación urbana, estampilla