Informes de auditorías internas vigencia 2021

Nombre
Informe Auditoria Especial N° 5 - Sec Educaciòn.pdf 19.1 MB 12/11/2021
Descripción

Auditoria Especial No. 5 de seguimiento a la Auditoria de Cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Participaciones- SGP. Educación, Propósito General (Deporte y Cultura), Programa de Alimentación Escolar y desahorros FONPET, Distrito de Cali, Va

Nombre
Informe Auditoria Especial N° 5 - Sec Infraestructura.pdf 1.89 MB 12/11/2021
Descripción

Auditoria Especial No. 5 de seguimiento a la Auditoria de Cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Participaciones- SGP. Educación, Propósito General (Deporte y Cultura), Programa de Alimentación Escolar y desahorros FONPET, Distrito de Cali, Va

Nombre
Informe Auditoria Especial N° 5 - Sec Salud y Finanzas Pùblicas.pdf 6.58 MB 12/11/2021
Descripción

Auditoria Especial No. 5 de seguimiento a la Auditoria de Cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Participaciones- SGP. Educación, Propósito General (Deporte y Cultura), Programa de Alimentación Escolar y desahorros FONPET, Distrito de Cali, Va

Nombre
Informe Auditoria Especial N° 6 - Segto PM Cierre Fiscal.pdf 0.53 MB 12/11/2021
Descripción

Auditoria Especial No. 6 de seguimiento al plan de mejoramiento del Cierre Fiscal del Municipio de Santiago de Cali, Entidades Descentralizadas y Asimiladas vigencia 2020

Nombre
Informe Auditoria Especial N° 7.pdf 2.72 MB 10/12/2021
Descripción

Auditoria Especial No. 7 de seguimiento auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali (se excluye Concejo Municipal), vigencia 2020

Nombre
Informe Auditoria Especial N° 8 - Segto PM Aud 9.pdf 1.23 MB 10/12/2021
Descripción

Auditoria Especial No. 8 de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos de las auditorias 9 y 29 vigencia 2021

Nombre
Informe Auditoria Especial N° 9.pdf 0.71 MB 10/12/2021
Descripción

Auditoria Especial No. 9 de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali

Nombre
Informe Auditoria N° 45.pdf 1.32 MB 10/12/2021
Descripción

Auditoría No. 45 de Evaluación de la Dimensión de Control Interno

Nombre
Informe Auditoria N° 46.pdf 2.04 MB 10/12/2021
Descripción

Auditoría No. 46 de Evaluación al Primer Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo el Mapa de Riesgos y de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 30 de la vigencia 2021 de Evaluación al P

Nombre
Informe Auditoria N° 47.pdf 23.7 MB 12/11/2021
Descripción

Auditoria No. 47 De Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD y de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 13 De Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y

Entorno de pruebas

Versión 7.0.1

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